Likwidacja spółki to złożony i czasochłonny proces, który niesie za sobą wiele istotnych konsekwencji podatkowych. Od momentu podjęcia uchwały aż do ostatecznego upłynnienia majątku, każdy krok ma znaczenie dla obowiązków sprawozdawczych oraz potencjalnej konieczności zapłaty dodatkowych podatków. Właściwe zrozumienie tych zagadnień jest kluczowe, aby uniknąć kosztownych błędów.
Cel szkolenia:
Nasze szkolenie kompleksowo omówi zasady rozliczeń podatkowych związanych z likwidacją spółek osobowych i kapitałowych. Dowiesz się, jakie skutki podatkowe mogą wystąpić dla wspólników oraz jak prawidłowo rozliczyć podatki PIT, CIT, PCC i VAT w trakcie likwidacji. Zdobędziesz praktyczne wskazówki, które ułatwią Ci bezpieczne przejście przez proces zamknięcia spółki.
Zdobądź pewność w rozliczeniach podatkowych przy likwidacji spółki i uniknij niepotrzebnych błędów. Nasze szkolenie pomoże Ci zrozumieć kluczowe aspekty podatkowe, które mogą mieć ogromny wpływ na Twoje decyzje i obowiązki w procesie likwidacji.
Adresaci szkolenia:
Korzyści z udziału w szkoleniu:
Szczegółowy program:
1.Likwidacja spółki osobowej
a) Obowiązki podatkowe związane z likwidacją spółek handlowych w podatku PIT, CIT, PCC VAT
b) Obowiązki ewidencyjno-informacyjne
c) Odpowiedzialność za zaległości podatkowe zlikwidowanych spółek
d) Zasady opodatkowania majątku objętego po likwidacji spółki przez wspólników
e) Skutki śmierci jednego ze wspólników w trakcie procesu likwidacji
f) Rozliczenie z ZUS w zakresie płaconych składek przez wspólników
2. Likwidacja spółki kapitałowej: sp. z o.o. i akcyjnej
a) Obowiązki podatkowe związane z likwidacją spółek handlowych w podatku PIT, CIT, VAT, PCC
b) Obowiązki ewidencyjno-informacyjne
c) Odpowiedzialność za zaległości podatkowe zlikwidowanych spółek
d) Zasady opodatkowania majątku objętego po likwidacji spółki przez udziałowców/akcjonariuszy
e) Zasady dokonywania wyceny majątku w procesie likwidacji
3. Likwidacja prostej spółki akcyjnej
a) Obowiązki podatkowe związane z likwidacją spółki w podatku PIT, PCC, CIT, VAT
b) Obowiązki ewidencyjno-informacyjne
c) Odpowiedzialność za zaległości podatkowe zlikwidowanej spółki
d) Zasady opodatkowania majątku objętego po likwidacji spółki przez akcjonariuszy
4. Likwidacja spółki komandytowej i spółki komandytowo-akcyjnej
a) Obowiązki podatkowe związane z likwidacją spółki w podatku PIT, CIT, VAT, PCC
b) Obowiązki ewidencyjno-informacyjne
c) Odpowiedzialność za zaległości podatkowe zlikwidowanej spółki od strony komandytariusz i komplementariusza oraz akcjonariusza
d) Zasady opodatkowania majątku objętego po likwidacji spółki przez komandytariusza i komplementariusza oraz akcjonariusza
e) Zasady dokonywania wyceny majątku w procesie likwidacji
Doradca podatkowy
doktor ekonomii oraz doradca podatkowy z ponad 15 letnim doświadczeniem w rachunkowości finansowej, praktyk księgowości oraz ekspert podatkowy specjalizujący się w tematyce VAT, cen transferowych, schematów podatkowych. Jako szkoleniowiec prowadzi od ponad 10 lat zajęcia w tematyce zmian podatkowych w VAT, PIT, CIT również podatków branżowych w dziedzinach takich jak podatki dla podmiotów medycznych, przedsiębiorstw komunalnych oraz podatek VAT dla samorządów. Jako doradca przewodzi zespołowi doradców zajmujących się tworzeniem analiz, dokumentacji oraz procedur dla firm i samorządów w zakresie schematów podatkowych, cen transferowych, należytej staranności, podatku u źródła, procedur centralizacyjnych i ich aktualizacji w JST.
Szkolenie rozpocznie się 16 października 2024 r. o godz. 10.00 i zakończy się o godz. 16.00. Szkolenie przeznaczone jest do oglądania na żywo w ustalonym terminie. Osoby, które zapiszą się na szkolenie, dzień przed otrzymują w osobnym mailu link do udziału. W trakcie szkolenia jest możliwość zadawania pytań, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji, wyliczeń oraz sprawdzenia rejestrów. Podczas szkolenia ekspertka odpowie na jak największą ich liczbę.