Tradycyjnie już, pierwszy moduł Akademii Podatków poświęcony jest podatkowi od towarów i usług (VAT). W drugiej połowie roku nie sposób omawiać zagadnień związanych z tym podatkiem bez odniesienia się do nadchodzących zmian, w szczególności obowiązkowego wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).
Dlatego istotna część pierwszego dnia szkolenia zostanie przeznaczona właśnie na omówienie konsekwencji związanych z wdrożeniem KSeF – nie w kontekście technicznego wystawiania faktur ustrukturyzowanych, ale w ujęciu praktycznym: jak planowane zmiany wpłyną na rozliczenia VAT oraz zasady prowadzenia ewidencji i sprawozdawczości podatkowej.
Jednocześnie pozostajemy otwarci na bieżące zmiany legislacyjne. Jeśli w trakcie przygotowań do szkolenia pojawią się nowe przepisy, istotne interpretacje lub zapowiedzi reform w obszarze VAT – zostaną one ujęte w programie spotkania.
W przypadku gdy nowelizacje okażą się mniej obszerne niż zakładano, przewidujemy również czas na analizę innych aktualnych i problematycznych zagadnień z obszaru VAT, które niezmiennie stanowią ważny element codziennej praktyki księgowych i doradców podatkowych.
Korzyści z udziału w szkoleniu:
Szczegółowy program:
1. Obowiązkowy KSeF – od kiedy? Częściowe odroczenie dla wybranych podatników
2. Cel wdrożenia KSeF – znaczenie faktur ustrukturyzowanych w systemie rozliczeń VAT
3. KSeF w dokumentowaniu czynności podlegających i niepodlegających opodatkowaniu VAT w Polsce
4. Fakturowanie w KSeF – obowiązki, uprawnienia, ograniczenia i zakazy
5. Sprzedaż konsumencka – zasady dokumentowania dla celów VAT poza KSeF
6. Doręczenie faktury a KSeF – jakie zasady obowiązują?
7. Daty w fakturze ustrukturyzowanej – szczególna rola daty wystawienia
8. Rozbudowana struktura faktury ustrukturyzowanej – po co tyle pól i dlaczego nie należy się ich obawiać?
9. Załączniki do faktury w KSeF – czy i jak je stosować?
10. Opis przedmiotu świadczenia i kwoty – czy KSeF „weryfikuje” fakturującego?
11. Paragon z NIP (tzw. paragonofaktura) a KSeF – jak wygląda praktyka?
12. Faktury offline – zasady wystawiania i przesyłania do KSeF
13. Refakturowanie usług – istota, opodatkowanie, a zmiany w kontekście KSeF
14. Korekty podstawy opodatkowania – jak przygotować się do nowych zasad po wdrożeniu KSeF
15. KSeF a prawo do odliczenia VAT – co w przypadku opóźnień i naruszenia obowiązku stosowania faktur ustrukturyzowanych?
16. Podatek naliczony – aktualne zasady a możliwe zmiany w związku ze skargą do TSUE
17. Obowiązkowy KSeF a skrócony termin zwrotu nadwyżki VAT – co się zmienia?
18. Nowe zasady prowadzenia ewidencji VAT po wprowadzeniu KSeF
19. Split payment a KSeF – czy nowe przepisy coś zmienią?
20. Zwolnienie podmiotowe w VAT – skutki zmian planowanych na 2026 rok
21. Inne planowane zmiany w przepisach VAT – czego można się spodziewać?
22. Ciekawe bieżące zagadnienia praktyczne w obszarze VAT i KSeF
Doradca Podatkowy, Kancelaria Doradcy Podatkowego
Prawnik, doradca podatkowy, właściciel kancelarii doradztwa podatkowego, wcześniej kierownik działu windykacji w jednej z największych firm teleinformatycznych. Specjalizuje się w zagadnieniach podatkowych. Autor licznych publikacji, doświadczony wykładowca i szkoleniowiec.
Szkolenie rozpocznie się 8.10.2025 r. o godz. 10:00 i zakończy się o godz. 16:00. Szkolenie przeznaczone jest do oglądania na żywo w ustalonych terminach. Osoby, które zapiszą się na szkolenie, dzień przed wydarzeniem otrzymają w osobnym mailu link do udziału. W trakcie szkolenia jest możliwość zadawania pytań, które są zgodne z tematem i nie wymagają konsultacji, wyliczeń oraz sprawdzenia rejestrów. Podczas szkolenia ekspert odpowie na jak największą ich liczbę.
* Informujemy, że przyjmujemy oświadczenia potwierdzające zwolnienie z podatku VAT (udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych w całości zgodnie z treścią art.43 ust.1 pkt 29 lit, c ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług)