Szkolenie rozpocznie się za:
Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Rozpoczynamy dziesiątą edycję Akademii Podatków – cyklu szkoleń, który przez minione lata zyskał uznanie uczestników i ugruntował swoją pozycję jako ceniona platforma merytorycznej wymiany wiedzy. Spotkania niezmiennie cieszą się opinią wartościowych, rzeczowych i prowadzonych w sposób sprzyjający przyswajaniu nawet najbardziej złożonych zagadnień podatkowych.

Akademia Podatków to cztery intensywne sesje szkoleniowe, podczas których omawiamy najważniejsze i aktualne zagadnienia z zakresu VAT, PIT i CIT. W edycji 2026 skupimy się m.in. na praktycznych aspektach opodatkowania działań promocyjnych – temacie istotnym zarówno z perspektywy przedsiębiorców, jak i biur rachunkowych.

Finałowe spotkanie poświęcone będzie zagadnieniu:
„Najczęściej popełniane błędy w rozliczeniach podatkowych – jak ich uniknąć?”.
Przedsiębiorcy – niezależnie od formy prowadzenia działalności i sposobu jej opodatkowania – są narażeni na ryzyko popełniania błędów. Podczas szkolenia omówimy wybrane nieprawidłowości najczęściej spotykane w praktyce.

Prowadzący przedstawi konkretne przypadki z codziennej pracy doradczej, wskaże przyczyny typowych pomyłek i omówi ich konsekwencje. Najważniejszą częścią spotkania będzie jednak pokazanie, jak skutecznie unikać błędów w rozliczeniach podatkowych, a także – jeśli już wystąpią – jak je prawidłowo skorygować i naprawić.

Naszym celem jest przekazywanie wiedzy w sposób konkretny i przystępny, bez niepotrzebnego dramatyzowania czy straszenia zmianami w przepisach. Stawiamy na rzetelne wyjaśnienia i praktyczne podejście – zgodnie z zasadą: merytorycznie, rzeczowo i zorientowanie na praktykę.

Szkolenia prowadzi doświadczony ekspert-praktyk, który nie tylko dzieli się wiedzą, lecz także zachęca uczestników do zadawania pytań i wymiany doświadczeń. Taka formuła sprzyja zrozumieniu omawianych zagadnień oraz utrwaleniu kluczowych informacji – co potwierdzają liczne pozytywne opinie z poprzednich edycji.

Akademia Podatków kierowana jest przede wszystkim do osób zawodowo zajmujących się tematyką podatkową – księgowych, doradców podatkowych, pracowników biur rachunkowych oraz działów finansowo-księgowych. Jednocześnie sposób prowadzenia zajęć umożliwia skuteczne przyswojenie materiału także osobom z mniejszym doświadczeniem.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

  • Zdobędziesz praktyczne umiejętności z zakresu VAT, CIT, PIT oraz opodatkowania działań promocyjnych
  • Będziesz mieć możliwość zadania pytań ekspertowi oraz wymiany doświadczeń z innymi profesjonalistami z branży
  • Uzyskasz imienny certyfikat potwierdzający nowe umiejętności i kwalifikacje zawodowe
  • Otrzymasz dostęp do nagrania szkolenia oraz materiały szkoleniowe zawierające cały zakres omawianej tematyki
  • Uzyskasz bezpłatny 30-dniowy dostęp do wydania cyfrowego Dziennika Gazety Prawnej!

Pamiętaj, że program szkoleń będzie na bieżąco aktualizowany o wszystkie wprowadzone zmiany, więc zawsze będziesz na bieżąco!

Program

VAT (w tym KSEF) w 2026 r. - 27.02.2026 r.

Tradycyjnie już, pierwszy moduł Akademii Podatków poświęcony jest podatkowi od towarów i usług (VAT). W 2026 r. nie można zajmować się VAT bez omówienia obowiązkowo stosowanego Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

Dlatego istotna część pierwszego dnia szkolenia zostanie przeznaczona właśnie na omówienie konsekwencji związanych z wdrożeniem KSeF – nie w kontekście technicznego wystawiania faktur ustrukturyzowanych, ale w ujęciu praktycznym: jak planowane zmiany wpłyną na rozliczenia VAT oraz zasady prowadzenia ewidencji i sprawozdawczości podatkowej.

Przyjrzymy się również innym zmianom, w tym nowej strukturze JPK_V7.

W trakcie tej części Akademii znajdziemy czas na analizę innych aktualnych i problematycznych zagadnień z obszaru VAT, które niezmiennie stanowią ważny element codziennej praktyki księgowych i doradców podatkowych.

10:00 - 16:00

Szczegółowy program:

1.    Obowiązkowy KSeF w 2026 r. kto, od kiedy i co się stanie jeżeli podatnik się spóźni?

2.    KSeF w dokumentowaniu czynności podlegających i niepodlegających opodatkowaniu VAT w Polsce

3.    Fakturowanie w KSeF – obowiązki, uprawnienia, ograniczenia i zakazy

4.    Sprzedaż konsumencka – zasady dokumentowania dla celów VAT poza KSeF

5.    Doręczenie faktury a KSeF – jakie zasady obowiązują?

6.    Daty w fakturze ustrukturyzowanej – szczególna rola daty wystawienia i nadania numeru KSeF

7.    Rozbudowana struktura faktury ustrukturyzowanej – po co tyle pól i dlaczego nie należy się ich obawiać?

8.    Jak efektywnie wykorzystać element Stopka faktury ustrukturyzowanej

9.    Załączniki do faktury w KSeF – czy i jak je stosować?

10.     Opis przedmiotu świadczenia i kwoty – czy KSeF „weryfikuje” fakturującego?

11.     Paragon z NIP (tzw. paragonofaktura) a KSeF – jak wygląda praktyka?

12.     Faktury offline – zasady wystawiania i przesyłania do KSeF

13.     Refakturowanie usług – istota, opodatkowanie, a zmiany w kontekście KSeF

14.     Korekty podstawy opodatkowania – jak przygotować się do nowych zasad po wdrożeniu KSeF

15.     KSeF a prawo do odliczenia VAT – co w przypadku opóźnień i naruszenia obowiązku stosowania faktur ustrukturyzowanych?

16.     Podatek naliczony – aktualne zasady a możliwe zmiany w związku ze skargą do TSUE

17.     Obowiązkowy KSeF a skrócony termin zwrotu nadwyżki VAT – co się zmienia?

18.     Nowe zasady prowadzenia ewidencji VAT po wprowadzeniu KSeF

19.     Split payment a KSeF – czy nowe przepisy coś zmienią?

20.     Zwolnienie podmiotowe  VAT od 2026 r.

21.     Zwolnienie od obowiązku stosowania kas rejestrujących

22.     System kaucyjny w VAT – kogo to dotyczy?

23.     Inne planowane zmiany w przepisach VAT – czego można się spodziewać?

24.     Ciekawe bieżące zagadnienia praktyczne w obszarze VAT i KSeF

Radosław Kowalski Radosław Kowalski Doradca Podatkowy, Kancelaria Doradcy Podatkowego

PIT w 2026 r. - 31.03.2026 r.

Znacząca część polskich podatników osiąga dochody z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej – zarówno w formie jednoosobowej, jak i w ramach nieco większych struktur zatrudniających pracowników. W każdym z tych przypadków kluczowe znaczenie ma prawidłowe ustalenie podstawy opodatkowania oraz rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).

Z uwagi na liczne trudności interpretacyjne i praktyczne w tym obszarze, właśnie tematyce opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej poświęcony zostanie drugi dzień X już edycji Akademii Podatków.

Podczas szkolenia omówione zostaną wybrane, istotne zagadnienia dotyczące rozliczeń PIT osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – zarówno jednoosobowo, jak i w formie spółek transparentnych, takich jak spółki cywilne czy spółki jawne.

Zajmiemy się również przypadkami, w których konieczność rozliczenia podatku dochodowego pojawia się po zakończeniu działalności lub w odniesieniu do transakcji, które – na pierwszy rzut oka – mogą wydawać się realizowane poza jej zakresem, a jednak generują obowiązki podatkowe.

Na podstawie praktyki wskazujemy także na liczne problemy dotyczące rozliczania działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonków – ten aspekt również znajdzie swoje miejsce w programie.

10:00 - 16:00

Szczegółowy program:

 

1.    Źródła przychodu w PIT – kluczowe znaczenie umiejscowienie przychodu z działalności gospodarczej prowadzonej w różnych formach

2.    Relacje B2B a PIT po stronie wykonawcy – ryzyka czy szansa, zmiany w przepisach,  interpretacje i rozliczenia

3.    Relacje B2B a ryzyka po stronie zlecającego – obowiązki, kontrole i potencjalne sankcje

4.    Sprzedaż prywatnych składników majątku czy w ramach działalności gospodarczej? Praktyczne dylematy przedsiębiorców

5.    Podróż służbowa przedsiębiorcy oraz „pracownika” w relacji B2B – skutki podatkowe

6.    Jednoosobowa działalność gospodarcza a najem prywatny – gdzie kończy się działalność, a zaczyna najem?

7.    Co z tą amortyzacją nieruchomości?

8.    Leasing w działalności gospodarczej – czy nadal opłacalny? Możliwości optymalizacji w zmieniających się realiach. Czy coś się zmieniło?

9.    Formy opodatkowania działalności gospodarczej osoby fizycznej – co, jak  i kiedy wybrać? Czy jest szansa na zmianę formy opodatkowania w trakcie roku?

10.     Wyłączenia z przychodów w PIT a działalność gospodarcza – wybrane, problematyczne zagadnienia z praktyki

11.     Metoda kasowa w PIT – jak stosować w 2026 r.

12.     Koszty uzyskania przychodu w PIT – nietypowe i problematyczne przypadki

13.     Sprzedaż między małżonkami – skutki podatkowe w PIT

14.     Składniki majątku wspólnego wykorzystywane w działalności gospodarczej małżonków – problemy praktyczne

15.     Czy w 2026 r. mamy jakieś nowe przepisy dotyczące opodatkowania PIT działalności gospodarczej?

16.     Podsumowanie i sesja pytań

Radosław Kowalski Radosław Kowalski Doradca Podatkowy, Kancelaria Doradcy Podatkowego

CIT w 2026 r. - 28.04.2026 r.

Trzeci dzień X edycji Akademii Podatków poświęcony będzie zagadnieniom związanym z podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT) – daninie, która  w założeniu została przewidziana dla działalności o większej skali. Nie zawsze tak jest w praktyce i podatek ten niekiedy jest stosowany również  przez nieco mniejsze podmioty – niezależnie od liczby pracowników, poziomu przychodów czy rozmiaru działalności.

W obowiązującym stanie prawnym, jeśli dana forma organizacyjna została objęta zakresem ustawy o CIT – rozliczenie podatku jest obligatoryjne, bez względu na skalę operacji gospodarczych. Wielkość przychodów czy kosztów co do zasady nie wpływa na sam obowiązek podatkowy, choć w przypadku niektórych kosztów przewidziano odrębne zasady.

Celem tej części Akademii jest usystematyzowanie kluczowych zasad opodatkowania w CIT oraz omówienie praktycznych problemów z zakresu rozliczania przychodów i kosztów podatkowych.

W programie nie zabraknie również tematów takich jak:

  • najnowsze regulacje dotyczące kosztów nabycia czy używania samochodów 
  • ryczałt od dochodów spółek (tzw. estoński CIT).
10:00 - 16:00

Szczegółowy program:

 

1.    Podatnicy CIT ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia normalizacji sytuacji spółki jawnej

2.    Przychody podatkowe w CIT – znaczenia prawidłowego umiejscowienia przychodów w źródle

3.    Koszty uzyskania przychodów w CIT – definicja, warunki rozliczania kosztów

4.    Rozliczanie kosztów w czasie – jak uniknąć błędów i czym grozi ich popełnienie

5.    Wybrane wyłączenia z kosztów – nie tylko bezpośrednie, ale również pośrednie ograniczenia

6.    Samochody osobowe w działalności podatnika CIT czyli dodatkowy limit KUP, jak go stosować, co z poszanowaniem praw nabytych podatników?

7.    Wyłączenia z kosztów związane ze zmianą skutków podatkowych zatrudnienia osób fizycznych

8.    Korekty w CIT – kiedy i jak dokonywać korekt przychodów i kosztów

9.    Czy wprowadzenie faktur ustrukturyzowanych wpłynie na rozliczanie przychodów, kosztów, a może zasady ich korygowania?

10.     Rosnące ryzyko opóźnień płatniczych – rozliczanie wierzytelności i kosztów windykacji po stronie wierzyciela

11.     Ulga na złe długi w CIT – skuteczność i praktyczne zastosowanie

12.     Estoński CIT – zasady stosowania i aktualne ryzyka związane ze stosowaniem tej formy opodatkowania

13.     Podatek minimalny – doświadczenia z 2024 r. i możliwe skutki w kolejnych latach

14.     Podatkowe aspekty nowego obowiązku w zakresie raportowania JPK_CI.T

15.     Podsumowanie i sesja pytań

Radosław Kowalski Radosław Kowalski Doradca Podatkowy, Kancelaria Doradcy Podatkowego

Najczęściej popełniane błędy w rozliczeniach podatkowych – jak ich uniknąć? - 28.05.2026 r.

Przedsiębiorcy, bez względu na formę prowadzenia działalności i formę jej opodatkowania, są narażeni na popełnianie błędów. W trakcie szkolenia przybliżone zostaną wybrane przykłady błędów, które podatnicy popełniają najczęściej.

W trakcie spotkania prowadzący opowie o przypadkach z praktyki, o przyczynach błędów w rozliczeniach podatkowych i ich konsekwencjach. Przede wszystkim jednak omówi sposoby ich uniknięcia oraz – jeśli już wystąpią – sposoby ich naprawy.

Przypominamy, że uczestnicy szkolenia mogą w jego trakcie zadawać pytania, ma które ekspert odpowiada na bieżąco!

10:00 - 16:00

Szczegółowy program:

 

  1. Rozliczenia podatkowe przedsiębiorców – jak ryzyka podatkowe wpływają na działalność gospodarczą?
  2. Błędy przy wyborze formy prowadzenia działalności z perspektywy podatków dochodowych i VAT
  3. Podatnik czy może nie podatnik VAT – status osoby fizycznej a KSeF
  4. Brak automatycznej kompensaty w podatkach dochodowych – o co chodzi i czym to grozi?
  5. Lepiej za wcześniej czy za późno – kosztowne błędy przy wyznaczaniu przychodów podatkowych
  6. Lepiej za wcześniej czy za późno – kosztowne błędy przy rozliczaniu kosztów podatkowych
  7. Koszty uzyskania przychodu – „niech mi udowodnią, że to nie koszt” – czy ciężar dowodu spoczywa na podatniku?
  8. KSeF a błędy przy korygowaniu w VAT, CIT i PIT
  9. Zaliczki na podatek dochodowy – niebezpieczne błędy
  10. Jak błędy w jednym podatku mogą wpłynąć na rozliczenia w innym podatku?
  11. Niestosowanie KSeF a rozliczenia podatkowe w 2026 r.
  12. Błędy w fakturowaniu i ich ewentualne „globalne” oddziaływanie
  13. „Skorzystajmy z leasingu z 1% wykupem” – czyli typowe błędy przy wyborze formy finansowania zakupu składników majątku, nie tylko samochodów, ale głównie o nich!
  14. Zaliczki (wpłaty na poczet ceny) a błędy w rozliczeniach VAT, CIT i PIT

Radosław Kowalski Radosław Kowalski Doradca Podatkowy, Kancelaria Doradcy Podatkowego
W trakcie każdego ze szkoleń zaplanowane są dwie przerwy: jedna 15-minutowa oraz druga 30-minutowa.

POBIERZ PROGRAM

Eksperci

Radosław Kowalski

Doradca Podatkowy, Kancelaria Doradcy Podatkowego

Kontakt

OPIEKUN MERYTORYCZNY

infor6839
Dominika Telega
Menedżer Projektów

SPRZEDAŻ I WSPÓŁPRACA

Szczegóły organizacyjne

Szkolenia rozpoczną się w dniach 27.02, 31.03, 28.04, 28.05.2026 r. o godz. 10:00 i zakończą się o godz. 16.00. Szkolenia przeznaczone są do oglądania na żywo w ustalonych terminach. Osoby, które zapiszą się na szkolenia, dzień przed wydarzeniem otrzymają w osobnym mailu link do udziału. W trakcie szkoleń jest możliwość zadawania pytań, które są zgodne z tematem i nie wymagają konsultacji, wyliczeń oraz sprawdzenia rejestrów. Podczas szkoleń ekspert odpowie na jak największą ich liczbę

Akademia podatków 2025/2026 - Edycja 9

2299 ZŁ netto
Cena katalogowa 2345 zł
  • Dostęp do transmisji online
  • Dostęp do nagrania z transmisji
  • Materiały w wersji elektronicznej
  • Certyfikat


VAT (w tym KSEF) w 2026 r.

516 ZŁ netto
Cena katalogowa 645 zł
  • Dostęp do transmisji online
  • Dostęp do nagrania z transmisji
  • Materiały w wersji elektronicznej
  • Certyfikat


PIT w 2026 r.

516 ZŁ netto
Cena katalogowa 645 zł
  • Dostęp do transmisji online
  • Dostęp do nagrania z transmisji
  • Materiały w wersji elektronicznej
  • Certyfikat


CIT w 2026 r.

516 ZŁ netto
Cena katalogowa 645 zł
  • Dostęp do transmisji online
  • Dostęp do nagrania z transmisji
  • Materiały w wersji elektronicznej
  • Certyfikat


Najczęściej popełniane błędy w rozliczeniach podatkowych – jak ich uniknąć?

516 ZŁ netto
Cena katalogowa 645 zł
  • Dostęp do transmisji online
  • Dostęp do nagrania z transmisji
  • Materiały w wersji elektronicznej
  • Certyfikat

Patroni medialni

Organizator

ZAREJESTRUJ SIĘ WYBIERZ JEDEN Z PAKIETÓW


Akademia podatków
2024/2025

2345 /uczestnik
cena katalogowa 2345 zł netto
  • Dostęp do transmisji online
  • Dostęp do nagrania z transmisji
  • Certyfikat




VAT 2024/2025

645 /uczestnik
cena katalogowa 645 zł netto
  • Dostęp do transmisji online
  • Dostęp do nagrania z transmisji
  • Certyfikat



PIT i ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 2024/2025

645 /uczestnik
cena katalogowa 645 zł netto
  • Dostęp do transmisji online
  • Dostęp do nagrania z transmisji
  • Certyfikat




CIT 2024/2025

645 /uczestnik
cena katalogowa 645 zł netto
  • Dostęp do transmisji online
  • Dostęp do nagrania z transmisji
  • Certyfikat



Najczęściej popełniane błędy
w rozliczeniach
podatkowych – jak ich uniknąć?

645 /uczestnik
cena katalogowa 645 zł netto
  • Dostęp do transmisji online
  • Dostęp do nagrania z transmisji
  • Certyfikat



*  Informujemy, że przyjmujemy oświadczenia potwierdzające zwolnienie z podatku VAT (udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych w całości zgodnie z treścią art.43 ust.1 pkt 29 lit, c ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług)