Tradycyjnie już, pierwszy moduł Akademii Podatków poświęcony jest podatkowi od towarów i usług (VAT). W 2026 r. nie można zajmować się VAT bez omówienia obowiązkowo stosowanego Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).
Dlatego istotna część pierwszego dnia szkolenia zostanie przeznaczona właśnie na omówienie konsekwencji związanych z wdrożeniem KSeF – nie w kontekście technicznego wystawiania faktur ustrukturyzowanych, ale w ujęciu praktycznym: jak planowane zmiany wpłyną na rozliczenia VAT oraz zasady prowadzenia ewidencji i sprawozdawczości podatkowej.
Przyjrzymy się również innym zmianom, w tym nowej strukturze JPK_V7.
W trakcie tej części Akademii znajdziemy czas na analizę innych aktualnych i problematycznych zagadnień z obszaru VAT, które niezmiennie stanowią ważny element codziennej praktyki księgowych i doradców podatkowych.
Korzyści z udziału w szkoleniu:
Szczegółowy program:
1. Obowiązkowy KSeF w 2026 r. kto, od kiedy i co się stanie jeżeli podatnik się spóźni?
2. KSeF w dokumentowaniu czynności podlegających i niepodlegających opodatkowaniu VAT w Polsce
3. Fakturowanie w KSeF – obowiązki, uprawnienia, ograniczenia i zakazy
4. Sprzedaż konsumencka – zasady dokumentowania dla celów VAT poza KSeF
5. Doręczenie faktury a KSeF – jakie zasady obowiązują?
6. Daty w fakturze ustrukturyzowanej – szczególna rola daty wystawienia i nadania numeru KSeF
7. Rozbudowana struktura faktury ustrukturyzowanej – po co tyle pól i dlaczego nie należy się ich obawiać?
8. Jak efektywnie wykorzystać element Stopka faktury ustrukturyzowanej
9. Załączniki do faktury w KSeF – czy i jak je stosować?
10. Opis przedmiotu świadczenia i kwoty – czy KSeF „weryfikuje” fakturującego?
11. Paragon z NIP (tzw. paragonofaktura) a KSeF – jak wygląda praktyka?
12. Faktury offline – zasady wystawiania i przesyłania do KSeF
13. Refakturowanie usług – istota, opodatkowanie, a zmiany w kontekście KSeF
14. Korekty podstawy opodatkowania – jak przygotować się do nowych zasad po wdrożeniu KSeF
15. KSeF a prawo do odliczenia VAT – co w przypadku opóźnień i naruszenia obowiązku stosowania faktur ustrukturyzowanych?
16. Podatek naliczony – aktualne zasady a możliwe zmiany w związku ze skargą do TSUE
17. Obowiązkowy KSeF a skrócony termin zwrotu nadwyżki VAT – co się zmienia?
18. Nowe zasady prowadzenia ewidencji VAT po wprowadzeniu KSeF
19. Split payment a KSeF – czy nowe przepisy coś zmienią?
20. Zwolnienie podmiotowe VAT od 2026 r.
21. Zwolnienie od obowiązku stosowania kas rejestrujących
22. System kaucyjny w VAT – kogo to dotyczy?
23. Inne planowane zmiany w przepisach VAT – czego można się spodziewać?
24. Ciekawe bieżące zagadnienia praktyczne w obszarze VAT i KSeF
Doradca Podatkowy, Kancelaria Doradcy Podatkowego
Prawnik, doradca podatkowy, właściciel kancelarii doradztwa podatkowego, wcześniej kierownik działu windykacji w jednej z największych firm teleinformatycznych. Specjalizuje się w zagadnieniach podatkowych. Autor licznych publikacji, doświadczony wykładowca i szkoleniowiec.
Szkolenie rozpocznie się 27.02.2026 r. o godz. 10:00 i zakończy się o godz. 16:00. Szkolenie przeznaczone jest do oglądania na żywo w ustalonych terminach. Osoby, które zapiszą się na szkolenie, dzień przed wydarzeniem otrzymają w osobnym mailu link do udziału. W trakcie szkolenia jest możliwość zadawania pytań, które są zgodne z tematem i nie wymagają konsultacji, wyliczeń oraz sprawdzenia rejestrów. Podczas szkolenia ekspert odpowie na jak największą ich liczbę.
* Informujemy, że przyjmujemy oświadczenia potwierdzające zwolnienie z podatku VAT (udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych w całości zgodnie z treścią art.43 ust.1 pkt 29 lit, c ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług)